Carlos Renato Fontes Trisciuzzi
Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009). Tem experiência na área de Administração e de Ciências Contábeis. Atua profissionalmente como Gerente de Auditoria de Governança Corporativa da Embratel Participações S.A.. Especialista em Auditoria, Auditoria Interna e Controles Internos. Conhecimentos em Ética e Fraudes, bem como Auditoria Financeira e de Gestão. Especializado em normas internacionais de auditoria e contabilidade.
Informações coletadas do Lattes em 31/10/2022
Acadêmico
Formação acadêmica
Mestrado em Ciências Contábeis
2007 - 2009
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Julio Sergio Cardozo.Palavras-chave: Auditoria Interna; Controle Interno; Estudo de Caso.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis / Especialidade: CONTABILIDADE E AUDITORIA.
Especialização interrompida em 2004 em Contabilidade e Auditoria
2003 - interrompida
Universidade Federal Fluminense
Orientador: Ricardo Bezerra Cavalcante
Ano de interrupção: 2004
Formação complementar
2008 - 2008
Painel sobre a Lei 11.638/07 - A Nova Lei das SAs. (Carga horária: 4h). , Fundação Getúlio Vargas - RJ.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Português
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública.
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis/Especialidade: CONTABILIDADE E AUDITORIA.
Participação em eventos
III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. 2009. (Congresso).
International Accounting Congress - IAAER & ANPCONT (3rd). A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. 2009. (Congresso).
18 Congresso Brasileiro de Contabilidade. Benefícios Empresariais na Implantação de Offshore: Caso Brasil-Uruguai. 2008. (Congresso).
Participação em bancas
TRISCIUZZI, Renato. Participação na banca examinadora do concurso público na área de Controle Interno e Gestão de Riscos. 2007. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Produções bibliográficas
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TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de Caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro. In: III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, 2009, Valencia, Espanha. Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de Caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro, 2009.
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TRISCIUZZI, Renato . Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. In: III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, 2009, Valencia, Espanha. Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações, 2009.
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TRISCIUZZI, Renato ; Moraes, M.c.c. . Benefícios Empresariais de Implantações Offshore: Caso Brasil-Uruguai. In: 18 Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008, Gramado. Contabilidade: Ciência a Serviço do Desenvolvimento. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2008. p. 78-78.
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TRISCIUZZI, Renato ; SILVA, A. M. C. ; Eliane Cortes BRAGA ; OLIVEIRA, R. R. . Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Riscos e Perspectivas. In: Simpósio de Gestão e Estratégia em Negócio, 2008, Seropédica, RJ. Anais do VI Simpósio de Gestão e Estratégia em Negócio. Seropédica, RJ: UFRRJ, 2008.
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TRISCIUZZI, Renato ; CARDOZO, J. S. . A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. In: International Accounting Congress - IAAER & ANPCONT (3rd), 2009, São Paulo. A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro, 2009. v. 1. p. 83-83.
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TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do Ambiente de Controle Interno utilizando o modelo Peci Baseado no Coso: Estudo de caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión , 2009.
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TRISCIUZZI, Renato . Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de caso em uma empresa industrial do rio de janeiro. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TRISCIUZZI, Renato ; CARDOZO, J. S. . A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TRISCIUZZI, Renato ; Moraes, M.c.c. . Benefícios Empresariais de Implantações Offshore: Caso Brasil-Uruguai. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
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TRISCIUZZI, C. R. F. . Auditoria de Processos Organizacionais. São Paulo, 2006. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.
Outras produções
TRISCIUZZI, Renato . Certificação de Controles Internos. 2007.
Prêmios
2009
Mejores Comunicaciones - III Congresso Ibero Americano de Contabilidade de Gestão, Universidad de Valencia - Espanha.
2006
CIA - Certified Internal Audit, The Institute of Internal Auditors - IIA.
2006
CCSA - Certification in Control Self Assessment, The Institute of Internal Auditors - IIA.
Histórico profissional
Endereço profissional
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Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Departamento de Auditoria Interna. , Avenida Presidente Vargas, 1012 - 16 andar - Prédio II, Centro, 20071-910 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 21216638
Experiência profissional
2009 - Atual
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria Interna, Carga horária: 40
Outras informações:
Responsável pela Auditoria e Compliance de Lei Sarbanes-Oxley na empresa.
2009 - Atual
Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura LtdaVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor de Ensino Superior Auxiliar, Carga horária: 6
Outras informações:
Matéria Lecionada: Contabilidade Internacional
2009 - Atual
Universidade Veiga de AlmeidaVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20
Outras informações:
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e Professor das matérias de Contabilidade Internacional, Contabilidade Avançada e Teoria da Contabilidade.
2007 - 2009
FICAP S.A.Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria, Carga horária: 40
2007 - 2007
Universidade do Estado do Rio de JaneiroVínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20
Outras informações:
Professor Substituto de Contabilidade Avançada e Contabilidade Gerencial.
2006 - Atual
Instituto dos Auditores Internos do BrasilVínculo: Diretor Estatutário, Enquadramento Funcional: Diretor de Programas de Certificações
2003 - 2007
VIVO Participações S.A.Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria Interna, Carga horária: 40
Outras informações:
Gerente de Auditoria de Processos. Gestão de Riscos. SOX. Control Self Assessment.
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