Carlos Renato Fontes Trisciuzzi

Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2009). Tem experiência na área de Administração e de Ciências Contábeis. Atua profissionalmente como Gerente de Auditoria de Governança Corporativa da Embratel Participações S.A.. Especialista em Auditoria, Auditoria Interna e Controles Internos. Conhecimentos em Ética e Fraudes, bem como Auditoria Financeira e de Gestão. Especializado em normas internacionais de auditoria e contabilidade.

Informações coletadas do Lattes em 31/10/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado em Ciências Contábeis

2007 - 2009

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Julio Sergio Cardozo.Palavras-chave: Auditoria Interna; Controle Interno; Estudo de Caso.Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis / Especialidade: CONTABILIDADE E AUDITORIA.

Especialização interrompida em 2004 em Contabilidade e Auditoria

2003 - interrompida

Universidade Federal Fluminense
Orientador: Ricardo Bezerra Cavalcante
Ano de interrupção: 2004

Graduação em Ciências Contábeis

1992 - 2000

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Formação complementar

2008 - 2008

Painel sobre a Lei 11.638/07 - A Nova Lei das SAs. (Carga horária: 4h). , Fundação Getúlio Vargas - RJ.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis/Especialidade: CONTABILIDADE E AUDITORIA.

Participação em eventos

III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. 2009. (Congresso).

International Accounting Congress - IAAER & ANPCONT (3rd). A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. 2009. (Congresso).

18 Congresso Brasileiro de Contabilidade. Benefícios Empresariais na Implantação de Offshore: Caso Brasil-Uruguai. 2008. (Congresso).

Participação em bancas

TRISCIUZZI, Renato. Participação na banca examinadora do concurso público na área de Controle Interno e Gestão de Riscos. 2007. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Produções bibliográficas

  • TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de Caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro. In: III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, 2009, Valencia, Espanha. Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de Caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro, 2009.

  • TRISCIUZZI, Renato . Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. In: III Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión, 2009, Valencia, Espanha. Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações, 2009.

  • TRISCIUZZI, Renato ; Moraes, M.c.c. . Benefícios Empresariais de Implantações Offshore: Caso Brasil-Uruguai. In: 18 Congresso Brasileiro de Contabilidade, 2008, Gramado. Contabilidade: Ciência a Serviço do Desenvolvimento. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2008. p. 78-78.

  • TRISCIUZZI, Renato ; SILVA, A. M. C. ; Eliane Cortes BRAGA ; OLIVEIRA, R. R. . Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Riscos e Perspectivas. In: Simpósio de Gestão e Estratégia em Negócio, 2008, Seropédica, RJ. Anais do VI Simpósio de Gestão e Estratégia em Negócio. Seropédica, RJ: UFRRJ, 2008.

  • TRISCIUZZI, Renato ; CARDOZO, J. S. . A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. In: International Accounting Congress - IAAER & ANPCONT (3rd), 2009, São Paulo. A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro, 2009. v. 1. p. 83-83.

  • TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do Ambiente de Controle Interno utilizando o modelo Peci Baseado no Coso: Estudo de caso em uma empresa industrial do Rio de Janeiro. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión , 2009.

  • TRISCIUZZI, Renato . Auditoria interna e sua importância para o controle de gestão das organizações. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • TRISCIUZZI, Renato . Avaliação do ambiente de controle interno utilizando o modelo PECI baseado no COSO: Estudo de caso em uma empresa industrial do rio de janeiro. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • TRISCIUZZI, Renato ; CARDOZO, J. S. . A auditoria interna como ferramenta de melhoria dos controles internos de uma organização: Estudo de caso em uma empresa do segmento industrial do Rio de Janeiro. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • TRISCIUZZI, Renato ; Moraes, M.c.c. . Benefícios Empresariais de Implantações Offshore: Caso Brasil-Uruguai. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • TRISCIUZZI, C. R. F. . Auditoria de Processos Organizacionais. São Paulo, 2006. (Prefácio, Pósfacio/Apresentação)>.

Outras produções

TRISCIUZZI, Renato . Certificação de Controles Internos. 2007.

Prêmios

2009

Mejores Comunicaciones - III Congresso Ibero Americano de Contabilidade de Gestão, Universidad de Valencia - Espanha.

2006

CIA - Certified Internal Audit, The Institute of Internal Auditors - IIA.

2006

CCSA - Certification in Control Self Assessment, The Institute of Internal Auditors - IIA.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., Departamento de Auditoria Interna. , Avenida Presidente Vargas, 1012 - 16 andar - Prédio II, Centro, 20071-910 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil, Telefone: (21) 21216638

Experiência profissional

2009 - Atual

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria Interna, Carga horária: 40

Outras informações:
Responsável pela Auditoria e Compliance de Lei Sarbanes-Oxley na empresa.

2009 - Atual

Faculdade da Academia Brasileira de Educação e Cultura Ltda

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor de Ensino Superior Auxiliar, Carga horária: 6

Outras informações:
Matéria Lecionada: Contabilidade Internacional

2009 - Atual

Universidade Veiga de Almeida

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Assistente, Carga horária: 20

Outras informações:
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e Professor das matérias de Contabilidade Internacional, Contabilidade Avançada e Teoria da Contabilidade.

2007 - 2009

FICAP S.A.

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria, Carga horária: 40

2007 - 2007

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Substituto, Carga horária: 20

Outras informações:
Professor Substituto de Contabilidade Avançada e Contabilidade Gerencial.

2006 - Atual

Instituto dos Auditores Internos do Brasil

Vínculo: Diretor Estatutário, Enquadramento Funcional: Diretor de Programas de Certificações

2003 - 2007

VIVO Participações S.A.

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria Interna, Carga horária: 40

Outras informações:
Gerente de Auditoria de Processos. Gestão de Riscos. SOX. Control Self Assessment.