Washington Lopes da Silva

Iniciou sua carreira em 1992 em Auditoria, onde atua como profissional da área e pesquisador, com foco em Auditoria Contínua, Data Analytics, Auditoria de Tecnologia da Informação (TI) e métodos para ganho de eficiência em Auditoria, tais como Método Ágil e melhores formas de Comunicação dos Trabalhos de Auditoria. Possui graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo (1995), mestrado em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Engenharia da Computação, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2000), doutorado em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas Digitais, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2012), pós-doutorado, pela FEA-USP - Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, Departamento de Contabilidade e Atuária (em andamento, desde agosto/2019). Atou e atua como CAE (Chief Audit Executive) e secretário de Comitê de Auditoria de empresas ligadas ao setor financeiro, além de ter trabalhado também nas empresas denominadas Big Four, onde iniciou sua carreira. Atuou como professor para instituições de ensino universitário, tais como FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais, Contábeis e Financeiras, Faculdades Trevisan e Universidade Bandeirante de São Paulo. Durante seu doutorado teve a honra de palestrar para alunos do curso de MBA em Auditoria da Rutgers University (EUA) e para alunos do bacharelado em Ciências Contábeis da FEA-USP. Atuou, voluntariamente, como Conselheiro do IIA Brasil ? Instituto dos Auditores Internos do Brasil (janeiro/2019 a dezembro/2020). Anteriormente, como voluntário, coordenou a Sub-comissão de Auditoria de TI da FEBRABAN (março/2007 a fevereiro/2009) e também foi membro da Comissão de Auditoria Interna da FEBRABAN no mesmo período. Participou em Congressos Nacionais e Internacionais como palestrante ou debatedor de temas relacionados à Auditoria Interna, Auditoria de TI, Auditoria Contínua e Segurança da Informação. Também publicou trabalhos sobre assuntos relacionados às metodologias de Auditoria. Possui certificações profissionais, tais como: CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT ? ISACA; CDPSE - Certified Data Privacy Solutions Engineer - ISACA; CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control ? ISACA; CRMA ? Certification in Risk Management Assurance ? IIA; CCSA ? Certification in Control Self-Assessment ? IIA.

Informações coletadas do Lattes em 15/05/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Engenharia Elétrica

2008 - 2012

Universidade de São Paulo
Título: AUDITORIA CONTÍNUA DE DADOS COMO INSTRUMENTO DE AUTOMAÇÃO DO CONTROLE EMPRESARIAL
Prof. Dr. Jorge Rady de Almeida Junior. Palavras-chave: Auditoria Contínua; Monitoramento Contínuo; Tempo Real; Banco de Dados.

Mestrado em Engenharia Elétrica

1997 - 2000

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Título: A Importância de um plano de contingência para a área de Tecnologia da Informação,Ano de Obtenção: 2000
Vilmar Pedro Votre.

Especialização em Especialização em Gestão da Psico-Sócio-Patologia

2016 - 2018

INPG - INSTITUTO NACIONAL DE POS-GRADUACAO
Título: Administração de Conflitos na Comunicação dos Trabalhos de Auditoria Interna
Orientador: Sirlei Marinho Paulino

Graduação em Tecnologia em Negócios Imobiliários - Tecnólogo

2016 - 2018

Centro Universitário de Maringá

Graduação em Graduação em Teologia - Bacharelado

2013 - 2016

Centro Universitário de Maringá

Graduação em Ciências Contábeis

1992 - 1995

Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo

Curso técnico/profissionalizante em Técnico em Processamento de Dados

1988 - 1990

Colégio São Judas Tadeu

Pós-doutorado

2019

Pós-Doutorado. , Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, FEAC/USP, Brasil. , Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Formação complementar

2021 - 2021

Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles. (Carga horária: 64h). , Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, Brasil.

2017 - 2017

Driving Organizational Change. (Carga horária: 32h). , Kellogg Northwestern, KELLOGG, Estados Unidos.

2015 - 2015

Programa de Desenvolvimento de Executivos - PDE. (Carga horária: 104h). , Fundação Dom Cabral, FDC, Brasil.

2003 - 2003

Auditoria e Sarbanes Oxley Act Train to Trainers. (Carga horária: 48h). , Centro de Treinamento Ernst & Young - EUA, ERNST & YOUNG, Estados Unidos.

2001 - 2001

Liderando Equipes na Era Virtual. (Carga horária: 16h). , Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Brasil.

2000 - 2000

Inglês. (Carga horária: 240h). , Internacional Language Academy of Canada, ILAC, Canadá.

1999 - 2000

Segurança em Redes Computacionais. (Carga horária: 160h). , Laboratório de Sistemas Integráveis - EPUSP, LSI-TEC, Brasil.

1993 - 1996

Treinamento em Contabilidade e Auditoria. (Carga horária: 560h). , KPMG Auditores Independentes, KPMG, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Bandeira representando o idioma Italiano

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis/Especialidade: Auditoria de TI / Auditoria de Sistemas.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Ciência da Computação / Subárea: Metodologia e Técnicas da Computação/Especialidade: Sistemas de Informação.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis/Especialidade: Auditoria Contínua.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Auditoria.

Participação em eventos

40 CONBRAI - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna. 2020. (Congresso).

16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management. 2019. (Congresso).

39 CONBRAI - Congresso Brasileiro de Auditoria Interna. 2019. (Congresso).

North America CACS 2019 Conference ISACA. 2019. (Congresso).

XXII Congresso Latino Americano de Auditoria Interna. 2018. (Congresso).

9th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2012. (Congresso).

9th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2012. (Congresso).

20o. CNASI - Congresso Latinoamericano de Auditoria de TI, Segurança da Informação e Governança. 2011. (Congresso).

8th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2011. (Congresso).

8th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2011. (Congresso).

GEACS - Grupo de Estudos em Auditoria e Controle de Sistemas. 2011. (Encontro).

11o Congresso FEBRABAN de Auditoria Interna, Compliance e Gestão de de Riscos. 2010. (Congresso).

7th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2010. (Congresso).

The 21st World Continuous Auditing & Reporting Symposium. 2010. (Simpósio).

10o. Congresso de Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos - FEBRABAN. 2009. (Congresso).

8th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement. 2008. (Congresso).

XVIII Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras. 2008. (Congresso).

14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium.Continuous Auditing at Unibanco. 2007. (Simpósio).

14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium.Implementation Issue in Continuous Auditing. 2007. (Simpósio).

8o. Congresso FEBRABAN de Auditoria e Compliance. Auditoria Contínua e Monitoração. 2007. (Congresso).

XVII Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras. 2007. (Congresso).

11th World Continuous Auditing Conference. 2006. (Congresso).

3 CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação. 2006. (Congresso).

3 Workhop Brasileiro de XBRL. 2006. (Oficina).

7 Congresso FEBRABAN de Auditoria Interna e Compliance. Fraudes eletrônicas no sistema financeiro. 2006. (Congresso).

I Workshop de Pós-graduação e Pesquisa do Centro Paula Souza.Etapas de elaboração de um plano de contingência para a área de tecnologia da informação em âmbito corporativo. 2006. (Oficina).

2 CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação. 2005. (Congresso).

6 Congresso FEBRABAN de Auditoria Interna e Compliance. 2005. (Congresso).

Seminário de ITIL - Information Technology Infraestructure Library. 2005. (Simpósio).

1 CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação. 2004. (Congresso).

5 Congresso FEBRABAN de Auditoria Interna e Compliance. Utilização de Sinalizadores de Riscos em Auditoria de TI. 2004. (Congresso).

CNASI - Congresso Nacional de Auditoria de Sistemas e Segurança da Informação. 2003. (Congresso).

Simpósio Segurança em Informática - ITA - Instituto Tecnológico Aeroespacial. 2000. (Simpósio).

V Congresso Nacional de Auditoria de Sistemas e Segurança em Informática. 1996. (Congresso).

I Encontro de Contabilistas da FECAP. 1994. (Encontro).

Seminário Ibero-Americano de Contabilidade. 1993. (Seminário).

Participação em bancas

Aluno: Diogo Pedriali

GALEGALE, NAPOLEAO VERARDI;SILVA, W. L.; ARIMA, C. H.. Convergência de TI e TO: ?Impactos na Segurança da Informação em Empresas com Manufatura Avançada?.. 2020. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos) - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Aluno: Alexandre Moyses Vargas Nascimento

Santos, Fernando de Almeida;SILVA, W. L.; GALEGALE, N. V.. Antecedentes da Aceitação e Adoção da Auditoria Contínua pelos Auditores Internos. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Aluno: Wender Fraga Miranda

ZUCCOLOTTO, R.; FERNANDES, G. A. A. L.; GALEGALE, N. V.; RICCIO, E. L.;SILVA, W. L.. Antecedentes da aceitação e adoção da auditoria contínua no setor público brasileiro: o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Aluno: Wender Fraga Miranda

RICCIO, E. L.; GALEGALE, NAPOLEAO VERARDI; FERNANDES, G. A. A. L.; ZUCCOLOTTO, R.;SILVA, W. L.. Antecedentes da aceitação e adoção da auditoria contínua no setor público brasileiro: o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2017. Exame de qualificação (Doutorando em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Aluno: John Eiji Senaha

GALEGALE, NAPOLEAO VERARDI;SILVA, W. L.; Santos, Fernando de Almeida. A percepção dos líderes de Auditoria interna sobre a rotatividade da equipe de Auditoria interna para a manutenção da qualidade da Auditoria interna. 2021. Exame de qualificação (Mestrando em Ciências Contábeis e Atuariais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Aluno: Diogo Pedriali

GALEGALE, NAPOLEAO VERARDI;SILVA, W. L.; ARIMA, C. H.. Convergência de TI e TO: Impactos na Segurança da Informação em Empresas com Manufatura Avançada. 2020. Exame de qualificação (Mestrando em Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos) - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Aluno: Marcio Kawahara Iguma

SILVA, W. L.; GALEGALE, N. V.; YOSHIKUNI, A. C.; RICCIO, E. L.. Big Data e aevolução das práticas de auditoria interna por meio de tecnologias de análise de dados. 2019. Exame de qualificação (Mestrando em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP.

Orientou

Ana Maria B

Ruiz; Antônio I; P; Aguirre; Rogério J; Silva; AUDITORIA CONTÍNUA: IMPLEMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL; 2006; Orientação de outra natureza; (MBA em Auditoria Interna) - FIPECAFI; Orientador: Washington Lopes da Silva;

Produções bibliográficas

  • SILVA, W. L. ; IMONIANA, J. O. . AUDITING AS AN EFFECTIVE MEANS OF COMMUNICATION ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE ISSUES IN BRAZIL.. Entrepreneurship and Sustainability Issues , v. 9, p. 103-122, 2021.

  • IMONIANA, JOSHUA ONOME ; SILVA, WASHINGTON LOPES ; REGINATO, LUCIANE ; SLOMSKI, VALMOR ; SLOMSKI, VILMA GENI . Sustainable Technologies for the Transition of Auditing towards a Circular Economy. Sustainability , v. 13, p. 218, 2021.

  • IMONIANA, J. O. ; SILVA, W. L. . UNDERSTANDING INTERNAL CONTROL ENVIRONMENT IN VIEW OF CURBING FRAUD IN PUBLIC HEALTHCARE UNIT. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , v. 13, p. 602-616, 2019.

  • TECBAN S/A, SÃO PAULO, SP, BRAZIL ; SILVA, WASHINGTON LOPES DA ; ALMEIDA JR, JORGE RADY DE ; UNIVERSITY OF SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BRAZIL . AUDITORIA CONTÍNUA DE DADOS COMO INSTRUMENTO DE AUTOMAÇÃO DO CONTROLE EMPRESARIAL. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação , v. 11, p. 437-460, 2014.

  • SILVA, W. L. ; Aquino, Elder Carlos ; VASRHELYI, M. . Moving Toward Continuous Auditing. Interrnal Auditor , v. LXV:IV, p. 27-29, 2008.

  • Aquino, Elder Carlos ; VASRHELYI, M. ; Sigolo Nilton ; SILVA, W. L. . Six Steps to an Effective Continuous Audit Process. IA Internal Auditor, Florida - USA, 01 fev. 2008.

  • SILVA, W. L. . Estado de alerta. Industry Standard, São Paulo, p. 58 - 58, 01 abr. 2001.

  • SILVA, W. L. . De volta para o futuro. Computerworld, São Paulo - Brasil, p. 13 - 13, 15 mar. 1999.

  • NASCIMENTO, ALEXANDRE MOYSES VARGAS ; GALEGALE, NAPOLEAO VERARDI ; SILVA, WASHINGTON LOPES DA ; Santos, Fernando de Almeida . ANTECEDENTES DA ACEITACAO E ADOCAO DA AUDITORIA CONTINUA PELOS AUDITORES INTERNOS. In: CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 2019, São Paulo. São Paulo: CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management, 2019. v. I.

  • SILVA, W. L. . Método de Auditoria Contínua para Diagnosticar Anomalias em Banco de Dados de Operações Financeiras. In: 5th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Manangement, 2008, São Paulo. Método de Auditoria Contínua para Diagnosticar Anomalias em Banco de Dados de Operações Financeiras, 2008.

  • SILVA, W. L. ; VASRHELYI, M. ; Sigolo Nilton ; MUNDY, R. . Implementation Issues in Continuous Auditing. In: 14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, 2007, Newark - New Jersey. 14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, 2007.

  • SILVA, W. L. ; VASRHELYI, M. ; Sigolo Nilton ; MUNDY, R. . Continuous Auditing at Unibanco. In: 14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, 2007, Newark / New Jersey. 14th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, 2007.

  • SILVA, W. L. ; IMONIANA, J. O. ; VASRHELYI, M. ; BORGES, C. ; AUGUSTO, A. . Inteligência Artificial e Data Analytics na quarentena e no futuro com o novo normal. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • SILVA, W. L. ; CASTRASSANI, C. ; MIRON, P. ; RICCO, W. ; OCKO, L. . Riscos Emergentes. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • SILVA, W. L. ; TEIXEIRA, A. ; RODRIGUES, A. ; HERCULANO, J. . Data Analytics numa Visão Disruptiva da Auditoria Interna. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SILVA, W. L. ; BORASO, R. ; ABREU, E. . Jornada Cybersecurity. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SILVA, W. L. ; LOCKMANN, G. ; VITALE, P. ; SOARES, E. . O Papel da Auditoria Interna na Avaliação de Riscos Cibernéticos. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SILVA, W. L. . Como Aplicar a Metodologia Ágil na Auditoria Interna. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SILVA, W. L. . 6 Passos para Implantar uma Auditoria Contínua Eficiente em sua Organização. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

  • SILVA, W. L. . Implementation Issues in Continuous Auditing and Continuous Auditing at Unibanco. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

  • SILVA, W. L. . Estudo de elaboração de um plano de contingência para a área de Tecnologia da Informação em âmbito corporativo. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Histórico profissional

Experiência profissional

2011 - 2012

Trevisan Escola Superior de Negócios

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

2009 - 2013

Redecard S/A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria Interna, Carga horária: 40

2006 - 2009

Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais, Contábeis e Financeiras

Vínculo: Contrato de trabalho, Enquadramento Funcional: Professor

Atividades

  • 01/2005

    Ensino, MBA em Auditoria Interna, Nível: Pós-Graduação,Disciplinas ministradas, Automação dos Processos de Auditoria Interna, Auditoria em Canais de Vendas

2003 - 2009

Unibanco S/A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Superintendente de Auditoria Interna, Carga horária: 40

Atividades

  • 03/2006

    Outras atividades técnico-científicas , Unibanco S/A, Unibanco S/A.,Atividade realizada, Pesquisa e revisão das atuais técnicas de Auditoria Contínua para futura implantação.

  • 08/2003

    Direção e administração, Unibanco S/A.,Cargo ou função, Superintendente de Aditoria de TI.

  • 08/2003

    Serviços técnicos especializados , Unibanco S/A.,Serviço realizado, Internalização da Superintendência de Auditoria de TI.

2007 - 2009

Federação Brasileira de Bancos

Vínculo: Participante, Enquadramento Funcional: Coordenador da Subcomissão de Auditoria de TI

2004 - 2005

Universidade Bandeirante de São Paulo

Vínculo: Contrato de trabalho, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 12

Atividades

  • 01/2004 - 12/2005

    Ensino, Gestão da Informação para o Setor Financeiro, Nível: Graduação,Disciplinas ministradas, Direito Informático, Produtos e Serviços Eletrônicos

2001 - 2003

Ernst & Young Auditores Independentes

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor de TI, Carga horária: 40

Atividades

  • 06/2003 - 08/2003

    Treinamentos ministrados , Ernst & Young Auditores Independentes.,Treinamentos ministrados, Ministração de treinamento da Nova Metodologia de Auditoria e Sarbanes Oxley Act.

  • 07/2001 - 08/2003

    Serviços técnicos especializados , Ernst & Young Auditores Independentes.,Serviço realizado, Atuação na implantação da nova metodologia de auditoria de sistemas para suporte à auditoria financeira.

  • 07/2001 - 08/2003

    Serviços técnicos especializados , Ernst & Young Auditores Independentes.,Serviço realizado, Participação na reestruturação do departamento de Auditoria e Consultoria de Sistemas.

1993 - 2001

KPMG Auditores Independentes

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor de TI, Carga horária: 40

Atividades

  • 01/1999 - 06/2001

    Serviços técnicos especializados , KPMG.,Serviço realizado, Estabelecimento da parceria entre a KPMG Brasil e o LSI-TEC para auxílio mútuo no desenvolvimento e aplicação de novas metodologias referentes aos trabalhos de segurança em redes computacionais.

  • 07/1996 - 06/2001

    Serviços técnicos especializados , KPMG.,Serviço realizado, Avaliação dos processos de negócios e dos sistemas de informações que os suportam, com o objetivo de minimizar os potenciais riscos de negócios dos clientes.

  • 01/1999 - 12/2000

    Treinamentos ministrados , KPMG.,Treinamentos ministrados, Criação e coordenação de treinamentos de segurança em redes computacionais junto ao LSI-TEC (Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), para todo o staff técnico e corpo gerencial do departamento de au

  • 01/1998 - 12/1999

    Serviços técnicos especializados , KPMG.,Serviço realizado, Desenvolvimento de Planos de Contingência para a área de Tecnologia da Informação, específicos para o ano 2000 para instituições financeiras.

  • 01/1998 - 12/1999

    Serviços técnicos especializados , KPMG.,Serviço realizado, Desenvolvimento de Planos de Contingência para a área de Tecnologia da Informação, específicos para o ano 2000 para instituições financeiras.

  • 08/1994 - 12/1996

    Treinamentos ministrados , KPMG.,Treinamentos ministrados, Participação como monitor e instrutor de cursos internos de Auditoria para níveis hierárquicos inferiores

  • 08/1993 - 06/1996

    Serviços técnicos especializados , KPMG.,Serviço realizado, Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis.

2019 - 2020

IIA Brasil - Instituto dos Auditores Internos do Brasil

Vínculo: Conselho de Administração, Enquadramento Funcional: Conselheiro

2013 - Atual

Tecnologia Bancaria

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: CEA - Chief Audit Executive