Alexandre Moyses Vargas nascimento

Formação: Pós-Mestrando em Ciências Contábeis - PUC-SP; MBA em Finanças Corporativas - FGV-SP; Graduação: Administração de empresas - PUC-SP. Atividades: Superintendente de Auditoria - B3 (Brasil, Bolsa e Balcão). Associado ao Institute of Internal Auditors (IIA). Associado ao Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Experiências: Participação no processo de Certificação da Qualidade da Auditoria Interna. Em 2015, a Auditoria Interna da BM&FBOVESPA foi aprovada no processo de certificação de qualidade do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), que reconhece as corporações, que adotam as melhores práticas e os mais elevados padrões internacionais de Auditoria Interna. Gerente de Gestão de Riscos - Deloitte (6 anos). Auditor Sênior - EY (4 anos). Trainee - Banco General Motors (1 ano). Participação em congressos internacionais do IIA (Institute of Internal Auditors). Participação no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Manual de Boas Práticas de Gerenciamento de Risco de Crédito - Associação Brasileira de Bancos (ABBC) - 2011.

Informações coletadas do Lattes em 20/11/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado em andamento em Ciências Contábeis e Atuariais

2016 - Atual

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Orientador:Napoleão V. Galegale.

Graduação em Administração

1998 - 2002

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Formação complementar

2005 - 2007

MBA em Finanças Corporativas. , Fundação Getúlio Vargas, FGV-SP, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.

Participação em eventos

Institute of Internal Auditors (IIA) International Conference (EUA). 2016. (Congresso).

Institute of Internal Auditors (IIA) International Conference (Canadá). 2015. (Congresso).

Institute of Internal Auditors (IIA) International Conference (Inglaterra). 2014. (Congresso).

Institute of Internal Auditors (IIA) International Conference (EUA). 2013. (Congresso).

Institute of Internal Auditors (IIA) International Conference (EUA). 2012. (Congresso).

Produções bibliográficas

  • NASCIMENTO, A. M. V. . The effect of gender diversity programs in brazilian companies. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções

NASCIMENTO, A. M. V. ; TOHMATSU, D. T. . Manual de Boas Práticas de Gerenciamento de Risco de Crédito - Associação Brasileira de Bancos (ABBC). 2011. (Manual).

Histórico profissional

Experiência profissional

2012 - Atual

B3 - Brasil, Bolsa e Balcão

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Realização de avaliações independentes, imparciais e periódicas sobre a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança, bem como a adequação dos controles internos e do cumprimento das normas e regulamentos associados aos processos operacionais da Companhia e de suas controladas.

2006 - 2012

Deloitte Consulting

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: consultor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Atuação na área Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte Touche Tohmatsu, com mais de 11 anos de experiência em auditoria e consultoria com foco no segmento financeiro e reportando-me diretamente aos sócios, à alta administração, comitês de auditoria e aos conselhos de administração (clientes).

2001 - 2005

EY Brasil

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Auditoria de instituições financeiras, participando da realização de revisões trimestrais, semestrais e anuais para fins de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas nacionais e internacionais. Revisão e análise de processos contábeis e operacionais na área de contingências e crédito, sob a ótica de avaliação da Estrutura de Controles Internos relacionados a monitoramento de transações (controles de aprovação, processo de classificação de crédito, análise de documentação). Projeto Quality Review - Sarbanes-Oxley: Participação no Projeto de revisão dos processos de Sarbanes-Oxley.

2000 - 2001

Banco General Motors

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Trainee, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Área de Mercado de Capitais: Participação no processo e nas atividades da Mesa de Operações. Elaboração de relatórios financeiros e de desempenho do Departamento. Área de Gerenciamento de Riscos: Elaboração e análise dos Relatórios Financeiros e de desempenho dos fornecedores e das concessionárias do Grupo General Motors. Área de Previdência Privada: Elaboração de Relatórios gerenciais do plano de previdência privada e acompanhamento do desempenho dos gestores dos ativos financeiros.