Claudinei Portilho Matheus
Vida Acadêmica:Mestre em controladoria empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em agosto de 2012, pós graduado em economia empresarial, análise financeira e contábil pelo Centro Universitário de Votuporanga em julho de 1998, pós graduado pela Universidade São Judas Tadeu em economia empresarial em julho de 1986 e graduado pela Universidade São Judas em ciências econômicas em dezembro de 1983.Experiência Profissional:STEMMANN INDÚSTRIA Ltda..04/2010 12/2013.Indústria nacional mecânica e engenharia.Assessor Administrativo e Financeiro da Diretoria.Principais responsabilidades Auditoria Interna, reorganização dos processos e normatização.PRIMO SCHINCARIOL IND. DE CERVEJAS E REFRIGERANTES S.A.01/2000 12/2009Indústria nacional de bebidasGerente de AuditoriaPrincipais responsabilidades Definir e aprovar plano anual estratégico junto ao Comitê de Auditoria, reporte e apresentação dos resultados à Diretoria Executiva e ao Comitê.#61656;VITECH AMÉRICA, INC. 08/1998 01/2000Indústria multinacional americana de microcomputadores e componentes. Auditor Sênior Principais responsabilidades Desenvolver os programas de auditoria para as áreas operacionais das fábricas e lojas do Grupo, reportar e apresentar os resultados à Diretoria Administrativa. Implantar controles e procedimentos nos estoques e nos caixas das lojas. COPERSUCAR - CIA UNIÃO DOS REFINADORES DE AÇÚCAR - CAFÉ.05/1987 12/1995Auditor Sênior Principais responsabilidades. Coordenar e executar trabalhos de auditoria, realizados conforme os programas específicos. ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A (GRUPO NASSAU)05/1982 05/1987Auditor Pleno Principais responsabilidades Execução de trabalhos de auditoria, realizados conforme os programas específicos. Professor Universitário Instituto Santanense de Ensino Superior - Salto SP Área de Atuação: Docência - Administração Estratégica, Contabilidade Gerencial e Custos Inicio: Fevereiro 2014; término dezembro 2015.Faculdade Prudente de Moraes - Itu SP Área de Atuação: Docência - Administração Financeira Orçamentária Início: Fevereiro 2014; término Junho 2014.Instituto de Ensino Superior Moinho Velho Área de Atuação: Docência - Administração Financeira e Pós-Graduação e Contabilidade Início: Maio 2014; término 31/07/2022.Instituto Federal São Paulo - Salto Área de atuação: Docência - Gestão Industrial Início Janeiro 2016; término dezembro 2017.FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA INDAIATUBA Área de atuação: Docência Início abril 2022: Atual
Informações coletadas do Lattes em 30/11/2024
Acadêmico
Formação acadêmica
Mestrado em Economia, Administracao e Contabilidade
2010 - 2012
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Título: MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE AUDITORIA INTERNA: UM ESTUDO EMPIRICO
, Ano de Obtenção: 2012.Prof. Dr. Joshua Onome Imoniana.
Especialização em Economia empresarial, análise financeira contábil
1997 - 1998
Centro Universitário de Votuporanga
Título: Auditoria interna nas pequenas empresas
Especialização em Economia empresarial
1984 - 1986
Universidade Sao Judas Tadeu
Título: Auditoria na operação financeira
Formação complementar
2009 - 2009
Normas Contábeis - Lei 11.638/07. (Carga horária: 27h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2009 - 2009
Gestão de Pessoas e Liderança. (Carga horária: 40h). , Wisnet Consulting, WISNET, Brasil.
2008 - 2008
Contabilidade Internacional - Normas IFRS. (Carga horária: 16h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2007 - 2007
Gestão de Pessoas e Liderança. (Carga horária: 40h). , Wisnet Consulting, WISNET, Brasil.
2007 - 2007
Desenvolvimento Contábil Avançado. (Carga horária: 87h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2006 - 2006
Gestão de Pessoas e Liderança. (Carga horária: 40h). , Wisnet Consulting, WISNET, Brasil.
2006 - 2006
Intensivo de Custos. (Carga horária: 32h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2006 - 2006
Especialização em contabilidade. (Carga horária: 45h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2006 - 2006
Imposto de Renda Pessoa Jurídica. (Carga horária: 15h). , IOB-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA., IP_FORN, Brasil.
2001 - 2001
AC900 R/3 for Auditors. (Carga horária: 32h). , SAP Systems, Applications and Products -Brasil, SAP, Brasil.
1999 - 1999
Teoria e Prática de Cálculos no Processo Trabalhis. (Carga horária: 19h). , CORECON - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA, CCRE_FORN, Brasil.
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.
Participação em bancas
MATHEUS, C. P.. TCC - Gestão Industrial. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão da Produção Industrial) - Instituto Federal de São Paulo.
MATHEUS, CLAUDINEI PORTILHO. TCC - Projeto Integrador - Micro Empresa de Limpeza. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna.
MATHEUS, CLAUDINEI PORTILHO. TCC - Projeto Integrador - Micro Empresa de Pet Shop. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna.
Orientou
Projeto do Curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial - Fábrica de Bicicletas; 2016; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Gestão da Produção Industrial) - Instituto Federal de São Paulo; Orientador: Claudinei Portilho Matheus;
Projeto Integrador - Micro empresa de Buffet; ; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna; Orientador: Claudinei Portilho Matheus;
Projeto Integrador Micro Empresa de Detetização; 2015; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna; Orientador: Claudinei Portilho Matheus;
Capelli - Laize Godoy e Dayse Maximo Ramos; Projeto Integrador - Micro Empresa Pet Shop; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna; Orientador: Claudinei Portilho Matheus;
Projeto Integrador - Micro empresa de Limpeza; 2014; Trabalho de Conclusão de Curso; (Graduação em Administração) - Centro Universitário Sant'Anna; Orientador: Claudinei Portilho Matheus;
Produções bibliográficas
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MATHEUS, C. P. . Impactos da convergência das normas brasileiras de contabilidade BR GAAP às normas internacionais ? IFRS e a qualidade da auditoria externa. In: AURCO - Asociación Uruguaya de Costos, 2011. XII Congreso Internacional de Costos.
-
IMONIANA, JOSHUA ONOME ; MATHEUS, CLAUDINEI PORTILHO ; PERERA, LUIZ CARLOS JACOB . MEASURING PERFORMANCE OF INTERNAL AUDIT: A EMPIRICAL STUDY. Revista Universo Contábil , 2014.
-
MATHEUS, C. P. ; FREITAS, E. C. ; FORMIGONI, H. ; MORAES, L. F. S. ; SENA, S. R. S. . Impactos da convergência das normas brasileiras de contabilidade BR GAAP às normas internacionais ? IFRS e a qualidade da auditoria externa. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Projetos de pesquisa
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2010 - 2012
MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE AUDITORIA INTERNA: UM ESTUDO EMPIRICO, Descrição: A presente pesquisa visou investigar como os departamentos de auditoria interna no Brasil realizam medição de desempenho. Como ponto de partida se indaga como os auditores internos medem seu desempenho. O estudo teve como hipóteses: 1) Os departamentos de Auditoria Interna medem as contribuições financeiras alcançadas com o próprio trabalho. 2) Os departamentos de Auditoria Interna avaliam a satisfação dos seus clientes internos. 3) Os departamentos de Auditoria Interna executam o follow up das soluções recomendadas para os processos internos e medem o seu desempenho na implantação destas medidas. 4) Os departamentos de Auditoria Interna avaliam as necessidades de aprendizagem para os auditores. Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujos dados foram obtidos por meio de um questionário estruturado, aplicado a trinta gestores de auditoria interna, sendo que para a análise dos resultados foi utilizado método estatístico da análise fatorial. A aplicação empírica revela que a execução de controle sobre a medição de resultados nos departamentos de Auditoria Interna é um conjunto de procedimento, que necessita de parâmetros relativos a Controle dos processos internos de auditoria, Controle de valores investidos e recuperados e a Qualidade interna e externa do trabalho executado. Demonstra ainda, que de um modo geral, uma parcela significativa dos gestores consultados executam controles referentes a valores que envolvem o departamento de auditoria (economias geradas, gastos realizados), também aponta para a existência de controles nas recomendações de melhorias, feedback vindo da gestão, planejamentos internos e execução dos trabalhos, entretanto, a pesquisa não revela a forma como são feitos esses controles. No que diz respeito à parte teórica, ficou evidenciado a existência de assimetria da informação entre o departamento de auditoria e a alta gestão (comitê de auditoria, conselho de administração etc...), pois, uma grande parcela dos consultados não sofre avaliação periódica dos seus trabalhos por um órgão independente.. , Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (1) . , Integrantes: Claudinei Portilho Matheus - Coordenador.
Histórico profissional
Experiência profissional
2022 - Atual
Faculdade de Tecnologia do Estado de São PauloVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 5
2022 - Atual
faculdade porto das monçõesVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 5
2014 - 2022
faculdade porto das monçõesVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 8
Outras informações:
Professor de Graduação e pós-graduação nas disciplinas de contabilidade e administração financeira.
2016 - 2017
Instituto Federal de São PauloVínculo: , Enquadramento Funcional: Professor substituto, Carga horária: 40
2014 - 2015
Centro Universitário Sant'AnnaVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 8
Outras informações:
Professor de Graduação nas disciplinas de contabilidade gerencial, custos e administração estratégica.
2014 - 2014
Faculdade Prudente de MoraesVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 8
Outras informações:
Professor de graduação na disciplina de Administração Financeira Orçamentária
2010 - 2013
STEMMANN INDÚSTRIA LTDA.Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assessor Admin. e Financeiro da Diretoria, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Principais responsabilidades/realizações:
Auditoria Interna.
Reorganização dos processos e normatização
2000 - 2009
Primo Schincariol ind. de cervejas e refrigerantes S.AVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria, Carga horária: 80, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Principais responsabilidades/realizações:
Definição e aprovação plano anual de trabalho junto ao Comitê de Auditoria, com aproximadamente 70 planos de trabalho/ano, reporte e apresentação dos resultados à Diretoria Executiva e ao Comitê.
Implantação e monitoramento das recomendações mencionadas nos relatórios de auditoria, sugerindo alterações nos processos e procedimentos de controle.
Participação e desenvolvimento de normas e políticas internas, integrando grupos de discussões para assuntos novos e estratégicos.
Due diligence na aquisição de outras empresas, que evidenciaram passivos escriturados e ocultos significativos para a retenção de valores a pagar - escrow account.
1998 - 2000
VITECH AMÉRICA, INC.Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Sênior, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Principais responsabilidades/realizações:
Desenvolvimento de programas de auditoria para as áreas operacionais das fábricas e lojas do Grupo, reporte e apresentação de resultados à Diretoria Administrativa.
Implantação de controles e procedimentos nos estoques e nos caixas das lojas, que contribuíram para segurança dos processos e melhorias dos resultados.
1996 - 1998
Indústrias Facchini Ltda.Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Supervisor de Controles Internos, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Principais responsabilidades/realizações:
Implantação de procedimentos de controles nas áreas administrativas e operacionais com reporte e apresentação à Diretoria Administrativa Financeira, implementação de melhorias e redução de gastos
1987 - 1995
Cia União dos Refinadores Açucar e CaféVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Sênior, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Coordenação e execução de trabalhos de auditoria, realizados conforme os programas específicos.
1982 - 1987
Itabira Agro Industrial S/AVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
Outras informações:
Principais responsabilidades/realizações:
Execução de trabalhos de auditoria, realizados conforme os programas específicos, implantação de diversos procedimentos de controle.
Criando um monitoramento
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