Felipe Gomes Negreiros

Possuo MBA em Compliance e Gestão de Riscos na Faculdade Monteiro Lobato e Bacharelado em Ciências Contábeis na Faculdade Moraes Júnior - Mackenzie Rio, com registro ativo no CRC/RS. Sou auditor registrado no CNAI - QTG. Possuo experiência em auditoria externa de cooperativas singulares de crédito regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, indústrias em geral, bancos, fundos de pensão e fundos de investimentos, realizando os procedimentos de auditoria de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, além de atendimento às normas de controladores de mercado, como ANS, Bacen, CVM, entre outros. Além destas experiências, possuo vivências também em realização rotinas contábeis e fiscais, prestando serviços para empresas do segmento de Oil & Gas.

Informações coletadas do Lattes em 07/08/2024

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em MBA Compliance e Gestão de Riscos

2019 - 2020

Faculdades Monteiro Lobato
Título: Dispensado da entrega de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso
Orientador: Dispensado da entrega de TCC - Trabalho de Conclusão de Curs

Graduação em Ciências Contábeis

2010 - 2014

Faculdade Moraes Júnior - Mackenzie Rio
Título: PIS E COFINS: sua contabilização no regime não cumulativo comparado ao ICMS
Orientador: Antonio Miguel Fernandes

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Histórico profissional

Experiência profissional

2020 - 2020

Schimitt Auditores

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Sênior, Carga horária: 44

Outras informações:
? Validação das demonstrações financeiras de empresas representativas no mercado brasileiro e emissão de parecer de auditoria independente; ? Execução de revisão analítica - contas patrimoniais e resultado; ? Conhecimento de procedimentos de auditoria ? NPC?s; ? Conhecimento de diversos cenários econômicos, tais como: indústrias, prestadoras de serviços, cooperativas, comércio, fundos de investimentos entre outros; ? Liderança de equipe nos trabalhos em campo e comunicação direta com cliente; ? Validação das demonstrações financeiras, com elaboração de testes substantivos e análises acuradas sobre os saldos das rubricas contábeis; ? Análise de índices econômicos para reporte em parecer de auditoria; ? Elaboração e análise de BP, DRE, DLPA, DMPL, DFC, DRA, DVA e Notas Explicativas; ? Elaboração de parecer de auditoria independente. ? Identificação de ciclos relevantes nas operações das empresas; ? Planejamento sobre o escopo da auditoria a ser aplicada ao cliente; ? Elaboração de memorando explicativo sobre as atividades e principais operações; ? Revisão dos controles internos e avaliação da aplicabilidade; ? Atendimento as definições do COSO (Committee of Sponsoring Organizations): ? Eficácia e Eficiência das Operações; ? Confiabilidade dos relatórios financeiros; ? Cumprimento das leis e normas internas; ? Follow up do projeto, testes de controle e papéis de trabalho; ? Revisão e atualização de políticas e normas de procedimentos conciliadas à legislação; ? Elaboração e emissão de relatório de recomendações.

2017 - 2019

Russell Bedford Brasil

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Sênior, Carga horária: 44

Outras informações:
? Validação das demonstrações financeiras de empresas representativas no mercado brasileiro e emissão de parecer de auditoria independente; ? Execução de revisão analítica - contas patrimoniais e resultado; ? Conhecimento de procedimentos de auditoria ? NPC?s; ? Conhecimento de diversos cenários econômicos, tais como: indústrias, prestadoras de serviços, cooperativas, comércio, fundos de investimentos entre outros; ? Liderança de equipe nos trabalhos em campo e comunicação direta com cliente; ? Validação das demonstrações financeiras, com elaboração de testes substantivos e análises acuradas sobre os saldos das rubricas contábeis; ? Análise de índices econômicos para reporte em parecer de auditoria; ? Elaboração e análise de BP, DRE, DLPA, DMPL, DFC, DRA, DVA e Notas Explicativas; ? Elaboração de parecer de auditoria independente. ? Identificação de ciclos relevantes nas operações das empresas; ? Planejamento sobre o escopo da auditoria a ser aplicada ao cliente; ? Elaboração de memorando explicativo sobre as atividades e principais operações; ? Revisão dos controles internos e avaliação da aplicabilidade; ? Atendimento as definições do COSO (Committee of Sponsoring Organizations): ? Eficácia e Eficiência das Operações; ? Confiabilidade dos relatórios financeiros; ? Cumprimento das leis e normas internas; ? Follow up do projeto, testes de controle e papéis de trabalho; ? Revisão e atualização de políticas e normas de procedimentos conciliadas à legislação; ? Elaboração e emissão de relatório de recomendações.

2016 - 2017

Grupo Infoar

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Interno, Carga horária: 44

Outras informações:
? Acompanhamento de inventários físicos;Auxílio na estruturação da Auditoria Interna em linha com as práticas para o exercício profissional de auditoria interna emanados pelo The Institute of Internal Audit. ? Identificação de ciclos relevantes nas operações; ? Planejamento sobre o escopo da auditoria a ser aplicado; ? Elaboração de memorando explicativo sobre as atividades e principais operações; ? Revisão dos controles internos e avaliação da aplicabilidade; ? Atendimento as definições do COSO (Committee of Sponsoring Organizations): ? Eficácia e Eficiência das Operações; ? Confiabilidade dos relatórios financeiros; ? Cumprimento das leis e normas internas; ? Elaboração de Matriz de Risco (SOX) ? Follow up do projeto, testes de controle e papéis de trabalho; ? Revisão e atualização de políticas e normas de procedimentos conciliadas à legislação; ? Elaboração de fluxogramas; ? Elaboração e emissão de relatório de recomendações. ? Usuário dos sistemas Tovts Protheus e Qlikview.

2015 - 2016

Confederacao Nacional de Auditoria Cooperativa - Cnac

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Semi Sênior, Carga horária: 44

Outras informações:
? Execução de auditoria de demonstrações financeiras, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, em cooperativas singulares de crédito as quais são regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. ? Envolvimento nas etapas de planejamento de auditoria, avaliação de riscos de distorção relevante oriundos de erro ou fraude e controles relacionados, sejam executados internamente, pela confederação cooperativa ou outras organizações, cálculo de materialidade (planejamento, para execução e distorção trivial), execução de testes de controle, testes substantivos e procedimentos analíticos (respostas aos riscos, conforme planejamento) e demais procedimentos, conforme relevância dos requisitos das NBC Ts. ? Usuário do sistema ACD.

2015 - 2015

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente Administrativo, Carga horária: 40

Outras informações:
? Conferências de documentos enviados para prestação de contas; ? Lançamentos de documentos fiscais, alocando nas contas contábeis adequadas conforme plano de contas; ? Elaboração de conciliações; ? Classificação contábil; ? Análise de balancete; ? Fechamento Contábil; ? Conferência e emissão das demonstrações contábeis; ? Orientações e treinamentos às filiais; ? Usuário básico dos sistemas Implanta e Questor.

2013 - 2015

KPMG Brasil

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente em Auditoria, Carga horária: 40

Outras informações:
? Realização de auditorias visando aferir a exatidão e a fidedignidade dos registros e informações contábeis, financeiras e gerenciais; ? Execução de planejamentos, testes, exames, papéis / programas de trabalho e relatórios de auditoria. ? Avaliação dos sistemas operacionais administrativos e controles; ? Avaliação, revisão e mapeamento de controles internos, análise de documentação, identificação de riscos; ? Acompanhamento em inventários de diversos segmentos de indústrias; ? Usuário intermediário dos sistemas Quantum Axis, eAudIT e IDEA.

2011 - 2013

Deloitte Touche Outsourcing

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista Contábil/Fiscal, Carga horária: 40

Outras informações:
? Lançamentos de documentos fiscais, alocando nas contas contábeis conforme plano de contas; ? Aprimoramentos constantes nas legislações pertinentes aos impostos ICMS e IPI; ? Conciliação Bancária; ? Classificação Contábil ? Controle de Ativo Fixo e Depreciações; ? Análise de Balancete; ? Confecção de Relatórios Gerenciais; ? Geração de livros fiscais e de apuração de impostos; ? Geração de SPED fiscal, Sintegra e guias de impostos; ? Revisão fiscal de notas de entrada e saída; ? Trabalho em conjunto com time de TI para implementações de melhorias nas emissões de notas fiscais e escrituração contábil e fiscal no sistema Oracle; ? Usuário intermediário dos sistemas Oracle e MasterSaf.

2010 - 2013

Empresa Gerencial de Projetos Navais

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operador de Máquinas CNC, Carga horária: 40

Outras informações:
? Operação, preparação e programação de torno CNC. ? Usuário dos tornos dos fabricantes HAAS e usuário do UniCam.

2020 - 2021

Baker Tilly Auditores Independentes

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente em Auditoria Externa, Carga horária: 40

Outras informações:
? Validação das demonstrações financeiras de empresas representativas no mercado brasileiro e emissão de parecer de auditoria independente; ? Execução de revisão analítica - contas patrimoniais e resultado; ? Conhecimento de procedimentos de auditoria ? NPC?s; ? Conhecimento de diversos cenários econômicos, tais como: indústrias, prestadoras de serviços, cooperativas, comércio, fundos de investimentos entre outros; ? Comunicação direta com cliente; ? Validação das demonstrações financeiras, com elaboração de testes substantivos e análises acuradas sobre os saldos das rubricas contábeis; ? Análise de índices econômicos para reporte em parecer de auditoria; ? Elaboração e análise de BP, DRE, DLPA, DMPL, DFC, DRA, DVA e Notas Explicativas; ? Identificação de ciclos relevantes nas operações das empresas; ? Planejamento sobre o escopo da auditoria a ser aplicada ao cliente; ? Elaboração de memorando explicativo sobre as atividades e principais operações; ? Revisão dos controles internos e avaliação da aplicabilidade; ? Confiabilidade dos relatórios financeiros; ? Cumprimento das leis e normas internas; ? Follow up do projeto, testes de controle e papéis de trabalho; ? Revisão e atualização de políticas e normas de procedimentos conciliadas à legislação; ? Elaboração e emissão de relatório de recomendações.

2021 - Atual

Auxiliadora Predial Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Riscos e Controles Internos, Carga horária: 44

Outras informações:
? Validação das demonstrações financeiras de empresas representativas no mercado brasileiro e emissão de parecer de auditoria independente; ? Execução de revisão analítica - contas patrimoniais e resultado; ? Conhecimento de procedimentos de auditoria ? NPC?s; ? Conhecimento de diversos cenários econômicos, tais como: indústrias, prestadoras de serviços, cooperativas, comércio, fundos de investimentos entre outros; ? Comunicação direta com cliente; ? Validação das demonstrações financeiras, com elaboração de testes substantivos e análises acuradas sobre os saldos das rubricas contábeis; ? Análise de índices econômicos para reporte em parecer de auditoria; ? Elaboração e análise de BP, DRE, DLPA, DMPL, DFC, DRA, DVA e Notas Explicativas; ? Identificação de ciclos relevantes nas operações das empresas; ? Planejamento sobre o escopo da auditoria a ser aplicada ao cliente; ? Elaboração de memorando explicativo sobre as atividades e principais operações; ? Revisão dos controles internos e avaliação da aplicabilidade; ? Confiabilidade dos relatórios financeiros; ? Cumprimento das leis e normas internas; ? Follow up do projeto, testes de controle e papéis de trabalho; ? Revisão e atualização de políticas e normas de procedimentos conciliadas à legislação; ? Elaboração e emissão de relatório de recomendações.