RENE GUIMARÃES ANDRICH

Doutorando em Finaças e Controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2022 iniciado), Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2011), Dissertação com Conceito A, especialização em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (2003) e graduação em Ciências Contábeis pela FAE Centro Universitário (1994). CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certified in Control Self Assessment) e CRMA (Certificate in Risk Management Assurance) no The Institute of Internal Auditors (2007, 2009 e 2012). Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC. Professor convidado da FAE Business School para o curso de extensão em Contabiliade Internacional. Professor do módulo de Auditoria Interna e Perícia, Análise de Demonstrações Contábeis e Controladoria do MBA de Controladoria e Finanças da Opet. Professor de Contabilidade Gerencial da FIEP. Fundador e atual coordenador do GAIP - Grupo de Auditores Internos do Paraná. Instrutor do curso de Comitê Auditoria do IBGC. Membro do IIA. Membro do IBGC. Membro da Comissão de Finanças do IBGC. Membro da Comissão de Riscos do IBGC. Membro do ARC - Academic Relations Committee do IIA Global.Carreira de 28 anos atuando em áreas de Auditoria Interna e Externa, Controle Interno, Gestão de Riscos, Compliance, Governança e Contabilidade, atuando em organizações de grande porte. Atualmente é Presidente de Comitê de Auditoria Estatutário em estatal federal e em estatal estadual, membro de Comitê de Auditoria Estatutário em estatal estadual e membro suplente do Conselho Fiscal de instituição financeira de grande porte, Presidente de Conselho de Administração de entidade do terceiro setor, Professor, Mentor e Instrutor em cursos de Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna. Na atuação como Membro de Comitê de Auditoria participou da implantação e desenvolvimento de Comitês de Auditoria, tendo como principal atribuição supervisionar as atividades dos auditores independentes, de controle interno, de auditoria interna, de elaboração das demonstrações financeiras e de riscos.Como executivo é Head de Auditoria Interna da Tupy S/A, foi responsável pela gestão de atividades de Auditoria Interna, Riscos, Controles Internos, Compliance, Canal de Denúncias e Investigação de Fraudes em organizações de grande porte, com destaque para a atuação como Head de Auditoria Interna para América Latina na Electrolux, onde participou de projetos na Europa, Ásia e Estados Unidos. Foi auditor externo de Big4.

Informações coletadas do Lattes em 26/08/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em andamento em Finanças e Controladoria

2022 - Atual

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Liliane Cristina Segura.

Mestrado em Administração

2009 - 2011

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Título: A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE UMA MULTINACIONAL DE BENS E CONSUMO SOBRE A INFLUÊNCIA DA AUDITORIA INTERNA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA EMPRESA - UM ESTUDO DE CASO (CONCEITO A), Ano de Obtenção: 2011
Orientador: Eduardo Damião da Silva
Palavras-chave: Auditoria Interna; Auditoria Externa; Governança Corporativa.Grande área: Ciências Sociais AplicadasSetores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Especialização em MBA Controladoria

2002 - 2003

Fundação Getulio Vargas Paraná
Título: Captação de Recursos junto ao BNDES
Orientador: Murilo Ramos Alambert Rodrigues e Carlos Alberto dos Santos

Graduação em Ciências Contábeis

1991 - 1994

FAE Centro Universitário

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Pouco.

Participação em eventos

Global Assembly 2025.Business Management & Organization. 2025. (Encontro).

Conbrai 2015. O Sucesso da Auditoria Interna em um Mundo em Mudanças - 10 Imperativos para a Mudança. 2015. (Congresso).

Conbrai 2014. Auditoria Interna - Como Agregar Valor e Ser Reconhecido. 2014. (Congresso).

Conferência Anual de Auditoria.Auditoria Interna com Foco Estratégico. 2014. (Encontro).

Congresso Global de Auditoria Interna. 2014. (Congresso).

Conbrai 2013 - Congresso Brasileiro de Auditoria. Revisão Interna de Qualidade do trabalho de Auditoria Interna. 2013. (Congresso).

Conbrai 2012 - Congresso Brasileiro de Auditoria. Imperativos para mudança: A nova função da Auditoria Interna. 2012. (Congresso).

Seminário IIA Brasil em Santa Catarina.Revisão interna de qualidade do trabalho da auditoria interna. 2012. (Seminário).

Produções bibliográficas

  • ANDRICH, RENE GUIMARAES ; SEGURA, LILIANE CRISTINA . Combined assurance: Avaliando relatórios financeiros de forma integrada. Journal of Sustainable Institutional Management , v. 12, p. e0163, 2025.

  • ABDALLA, K. G. M. Z. ; ROCHA, D. T. ; CRUZ, J. A. W. ; SANTOS, F. L. X. ; ANDRICH, R. G. ; TARDELLI, M. . Pensando Contabilidade:Um Estudo Bibliométrico e Sociométrico da Produção Científica da Revista Pensar Contábil no Período 2006-2012. Pensar Contábil , v. 16, p. 30-38, 2014.

  • ROCHA, D. T. ; CRUZ, J. A. W. ; AZEVEDO, M. B. ; ANDRICH, R. G. ; TARDELLI, M. ; ABDALLA, K. G. M. Z. . Finanças: Um estudo bibliométrico e sociométrico da Produção científica Brasileira.. PENSAR CONTÁBIL , v. 16, p. 23-31, 2014.

  • TARDELLI, M. ; ANDRICH, R. G. ; MURASSE, C. M. ; SILVA, W. V. . Comparação de Estratégias de Investimento Utilizando Métricas Ajustadas ao Risco: Um Estudo Baseado no Mercado Brasileiro. RAU. Revista de Administração da UNIME , v. 10, p. 110-128, 2012.

  • ANDRICH, R. G. . Demonstrações Contábeis. In: Editora Intersaberes. (Org.). Finanças Corporativas - Análise de Demonstrativos Contábeis e de Investimentos. 1ed.Curitiba: Intersaberes, 2014, v. 1, p. 59-93.

  • ANDRICH, R. G. . Auditoria e conselho com um só idioma. Estadão, Brasil, 09 jan. 2019.

  • ALEXANDRE, M. ; ANDRICH, R. G. . Controles Internos: Sua empresa tem?. OQ, Brasil, p. 26 - 27, 01 fev. 2008.

  • ANDRICH, R. G. . Auditoria Interna de Peito Aberto. Doura News.

  • ANDRICH, R. G. . The Accountant. The Accountant.

  • ANDRICH, R. G. . Jornal o Estado de São Paulo. Jornal o Estado de São Paulo.

  • ANDRICH, R. G. ; SEGURA, L. C. . ICAFI. 2025. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • SEGURA, L. C. ; ANDRICH, R. G. . COMBINED ASSURANCE ? AVALIANDO RELATÓRIOS FINANCEIROS DE FORMA INTEGRADA. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

  • ANDRICH, R. G. ; SEGURA, L. C. . COMBINED ASSURANCE ? ORIGEM, EVOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - MELHORANDO O AMBIENTE DE CONTROLES EM UMA ORGANIZAÇÃO. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Outras produções

ANDRICH, R. G. . 17º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 18º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 19º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 20º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 21º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 15º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 16º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 14º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 13º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 12º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 11º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 10º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 9º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 8º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 7º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 6º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 5º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 4º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 3º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 2º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . 1º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

ANDRICH, R. G. . Auditoria Interna: aspectos essenciais para o Conselho de Administração. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Livro).

ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . Contabilidade Gerencial. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . Contabilidade Gerencial. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . AUDI II. 2012. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material para treinamento de Auditor Senior e Supervisor de Auditoria).

ANDRICH, R. G. . Controladoria. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).

ANDRICH, R. G. . Contabilidade Internacional. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

Prêmios

2015

Conselheiro de Administração Certificado, IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

2012

CRMA - Certification in Risk Management Assurance, The Institute of Internal Auditors.

2009

CIA - Certified Internal Auditor, The Institute of Internal Auditors.

2007

CCSA - Control Self Assessment, The Institute of Internal Auditors.

2006

BEC Vantage, Cambridge University.

Histórico profissional

Experiência profissional

2014 - Atual

Instituto dos Auditores Internos do Brasil

Vínculo: Outros, Enquadramento Funcional: Conselheiro 2014/2015

2012 - 2018

Grupo de Auditores Internos do Paraná

Vínculo: Grupo de Trabalho, Enquadramento Funcional: Coordenador

2000 - 2018

Eletrolux do Brasil

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria para América Latina, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1995 - 1999

SPAIPA S/A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Supervisor de Auditoria, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1992 - 1995

Ernst Young

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Externo, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1991 - 1992

Prosdócimo

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente Contábil, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1989 - 1991

HSBC Bank Brasil

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Escriturário, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1985 - 1989

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auxiliar Contábil, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2019 - 2022

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Presidente Comitê de Auditoria, Carga horária: 4

2020 - 2022

Companhia Paranaense de Gás Compagás

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Presidente Comitê de Auditoria, Carga horária: 4

2020 - 2020

Sercomtel S/A Telecomunicações

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Membro do Comitê de Auditoria, Carga horária: 4

2020 - Atual

Itau Unibanco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Membro Suplente do Conselho Fiscal, Carga horária: 0

2022 - Atual

TUPY S/A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 160, Regime: Dedicação exclusiva.