RENE GUIMARÃES ANDRICH
Doutorando em Finaças e Controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2022 iniciado), Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2011), Dissertação com Conceito A, especialização em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (2003) e graduação em Ciências Contábeis pela FAE Centro Universitário (1994). CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certified in Control Self Assessment) e CRMA (Certificate in Risk Management Assurance) no The Institute of Internal Auditors (2007, 2009 e 2012). Conselheiro de Administração Certificado pelo IBGC. Professor convidado da FAE Business School para o curso de extensão em Contabiliade Internacional. Professor do módulo de Auditoria Interna e Perícia, Análise de Demonstrações Contábeis e Controladoria do MBA de Controladoria e Finanças da Opet. Professor de Contabilidade Gerencial da FIEP. Fundador e atual coordenador do GAIP - Grupo de Auditores Internos do Paraná. Instrutor do curso de Comitê Auditoria do IBGC. Membro do IIA. Membro do IBGC. Membro da Comissão de Finanças do IBGC. Membro da Comissão de Riscos do IBGC. Membro do ARC - Academic Relations Committee do IIA Global.Carreira de 28 anos atuando em áreas de Auditoria Interna e Externa, Controle Interno, Gestão de Riscos, Compliance, Governança e Contabilidade, atuando em organizações de grande porte. Atualmente é Presidente de Comitê de Auditoria Estatutário em estatal federal e em estatal estadual, membro de Comitê de Auditoria Estatutário em estatal estadual e membro suplente do Conselho Fiscal de instituição financeira de grande porte, Presidente de Conselho de Administração de entidade do terceiro setor, Professor, Mentor e Instrutor em cursos de Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna. Na atuação como Membro de Comitê de Auditoria participou da implantação e desenvolvimento de Comitês de Auditoria, tendo como principal atribuição supervisionar as atividades dos auditores independentes, de controle interno, de auditoria interna, de elaboração das demonstrações financeiras e de riscos.Como executivo é Head de Auditoria Interna da Tupy S/A, foi responsável pela gestão de atividades de Auditoria Interna, Riscos, Controles Internos, Compliance, Canal de Denúncias e Investigação de Fraudes em organizações de grande porte, com destaque para a atuação como Head de Auditoria Interna para América Latina na Electrolux, onde participou de projetos na Europa, Ásia e Estados Unidos. Foi auditor externo de Big4.
Informações coletadas do Lattes em 26/08/2025
Acadêmico
Formação acadêmica
Doutorado em andamento em Finanças e Controladoria
2022 - Atual
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Liliane Cristina Segura.
Mestrado em Administração
2009 - 2011
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Título: A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE UMA MULTINACIONAL DE BENS E CONSUMO SOBRE A INFLUÊNCIA DA AUDITORIA INTERNA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA EMPRESA - UM ESTUDO DE CASO (CONCEITO A), Ano de Obtenção: 2011
Orientador: Eduardo Damião da Silva
Palavras-chave: Auditoria Interna; Auditoria Externa; Governança Corporativa.Grande área: Ciências Sociais AplicadasSetores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.
Especialização em MBA Controladoria
2002 - 2003
Fundação Getulio Vargas Paraná
Título: Captação de Recursos junto ao BNDES
Orientador: Murilo Ramos Alambert Rodrigues e Carlos Alberto dos Santos
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Espanhol
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Pouco.
Participação em eventos
Global Assembly 2025.Business Management & Organization. 2025. (Encontro).
Conbrai 2015. O Sucesso da Auditoria Interna em um Mundo em Mudanças - 10 Imperativos para a Mudança. 2015. (Congresso).
Conbrai 2014. Auditoria Interna - Como Agregar Valor e Ser Reconhecido. 2014. (Congresso).
Conferência Anual de Auditoria.Auditoria Interna com Foco Estratégico. 2014. (Encontro).
Congresso Global de Auditoria Interna. 2014. (Congresso).
Conbrai 2013 - Congresso Brasileiro de Auditoria. Revisão Interna de Qualidade do trabalho de Auditoria Interna. 2013. (Congresso).
Conbrai 2012 - Congresso Brasileiro de Auditoria. Imperativos para mudança: A nova função da Auditoria Interna. 2012. (Congresso).
Seminário IIA Brasil em Santa Catarina.Revisão interna de qualidade do trabalho da auditoria interna. 2012. (Seminário).
Produções bibliográficas
-
ANDRICH, RENE GUIMARAES ; SEGURA, LILIANE CRISTINA . Combined assurance: Avaliando relatórios financeiros de forma integrada. Journal of Sustainable Institutional Management , v. 12, p. e0163, 2025.
-
ABDALLA, K. G. M. Z. ; ROCHA, D. T. ; CRUZ, J. A. W. ; SANTOS, F. L. X. ; ANDRICH, R. G. ; TARDELLI, M. . Pensando Contabilidade:Um Estudo Bibliométrico e Sociométrico da Produção Científica da Revista Pensar Contábil no Período 2006-2012. Pensar Contábil , v. 16, p. 30-38, 2014.
-
ROCHA, D. T. ; CRUZ, J. A. W. ; AZEVEDO, M. B. ; ANDRICH, R. G. ; TARDELLI, M. ; ABDALLA, K. G. M. Z. . Finanças: Um estudo bibliométrico e sociométrico da Produção científica Brasileira.. PENSAR CONTÁBIL , v. 16, p. 23-31, 2014.
-
TARDELLI, M. ; ANDRICH, R. G. ; MURASSE, C. M. ; SILVA, W. V. . Comparação de Estratégias de Investimento Utilizando Métricas Ajustadas ao Risco: Um Estudo Baseado no Mercado Brasileiro. RAU. Revista de Administração da UNIME , v. 10, p. 110-128, 2012.
-
ANDRICH, R. G. . Demonstrações Contábeis. In: Editora Intersaberes. (Org.). Finanças Corporativas - Análise de Demonstrativos Contábeis e de Investimentos. 1ed.Curitiba: Intersaberes, 2014, v. 1, p. 59-93.
-
ANDRICH, R. G. . Auditoria e conselho com um só idioma. Estadão, Brasil, 09 jan. 2019.
-
ALEXANDRE, M. ; ANDRICH, R. G. . Controles Internos: Sua empresa tem?. OQ, Brasil, p. 26 - 27, 01 fev. 2008.
-
ANDRICH, R. G. . Auditoria Interna de Peito Aberto. Doura News.
-
ANDRICH, R. G. . The Accountant. The Accountant.
-
ANDRICH, R. G. . Jornal o Estado de São Paulo. Jornal o Estado de São Paulo.
-
ANDRICH, R. G. ; SEGURA, L. C. . ICAFI. 2025. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
SEGURA, L. C. ; ANDRICH, R. G. . COMBINED ASSURANCE ? AVALIANDO RELATÓRIOS FINANCEIROS DE FORMA INTEGRADA. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
-
ANDRICH, R. G. ; SEGURA, L. C. . COMBINED ASSURANCE ? ORIGEM, EVOLUÇÃO E IMPLANTAÇÃO - MELHORANDO O AMBIENTE DE CONTROLES EM UMA ORGANIZAÇÃO. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
Outras produções
ANDRICH, R. G. . 17º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 18º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 19º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 20º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 21º Encontro GAIP. 2015. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 15º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 16º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 14º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 13º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 12º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 11º Encontro GAIP. 2014. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 10º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 9º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 8º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 7º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 6º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 5º Encontro GAIP. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 4º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 3º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 2º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . 1º Encontro GAIP. 2012. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).
ANDRICH, R. G. . Auditoria Interna: aspectos essenciais para o Conselho de Administração. 2018. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Livro).
ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . Contabilidade Gerencial. 2014. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . Auditoria e Perícia Contábil. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . Contabilidade Gerencial. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . AUDI II. 2012. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material para treinamento de Auditor Senior e Supervisor de Auditoria).
ANDRICH, R. G. . Controladoria. 2011. (Curso de curta duração ministrado/Especialização).
ANDRICH, R. G. . Contabilidade Internacional. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
Prêmios
2015
Conselheiro de Administração Certificado, IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
2012
CRMA - Certification in Risk Management Assurance, The Institute of Internal Auditors.
2009
CIA - Certified Internal Auditor, The Institute of Internal Auditors.
2007
CCSA - Control Self Assessment, The Institute of Internal Auditors.
2006
BEC Vantage, Cambridge University.
Histórico profissional
Experiência profissional
2014 - Atual
Instituto dos Auditores Internos do BrasilVínculo: Outros, Enquadramento Funcional: Conselheiro 2014/2015
2012 - 2018
Grupo de Auditores Internos do ParanáVínculo: Grupo de Trabalho, Enquadramento Funcional: Coordenador
2000 - 2018
Eletrolux do BrasilVínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Auditoria para América Latina, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1995 - 1999
SPAIPA S/AVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Supervisor de Auditoria, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1992 - 1995
Ernst YoungVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Externo, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1991 - 1992
ProsdócimoVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente Contábil, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1989 - 1991
HSBC Bank BrasilVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Escriturário, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
1985 - 1989
ESCRITÓRIO CONTÁBILVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auxiliar Contábil, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.
2019 - 2022
Hospital de Clínicas de Porto AlegreVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Presidente Comitê de Auditoria, Carga horária: 4
2020 - 2022
Companhia Paranaense de Gás CompagásVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Presidente Comitê de Auditoria, Carga horária: 4
2020 - 2020
Sercomtel S/A TelecomunicaçõesVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Membro do Comitê de Auditoria, Carga horária: 4
2020 - Atual
Itau UnibancoVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Membro Suplente do Conselho Fiscal, Carga horária: 0
2022 - Atual
TUPY S/AVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 160, Regime: Dedicação exclusiva.
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de RENE GUIMARÃES ANDRICH e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?