Enio Henrique Teixeira

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2005) e mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública (2016). Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) atuou como Auditor de 2009 a 2021 e Auditor-Geral de 2011 a 2018 (titular da auditoria interna). Em 2021 passou a atuar como Auditor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, permanecendo até o momento atual. Tem experiência na área de Administração Pública, com ênfase em Auditoria (Fiscalização, Consultoria, Avaliação, Capacitação, Aperfeiçoamento), atuando principalmente nos seguintes temas: governança, controles internos, obras, licitação, compras, contratos administrativos, receitas, gastos, orçamento, programas de governo, funções de governo, ações de governo, concursos públicos, processos seletivos, gestão e avaliação de políticas, gestão de riscos, programas, projetos e desenvolvimento de treinamentos. Cultiva conhecimento de análise e elaboração de leis, decretos e outras normas e preza pelo trabalho célere, eficiente, eficaz, ético, inovador e de alta performance.

Informações coletadas do Lattes em 17/10/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública

2014 - 2016

Universidade Federal de Juiz de Fora
Título: UM SISTEMA DE QUALIDADE PARA A GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF COM A EBSERH, Ano de Obtenção: 2016
Orientador: Prof. Dr. Marcus Vinícius David
Palavras-chave: Hospital Universitário; Gestão Compartilhada; EBSERH.Grande área: Ciências HumanasSetores de atividade: Educação.

Especialização em andamento em Direito Processual

2018 - Atual

Universidade Federal de Juiz de Fora
Título: Efetividade da Nova Lei do Mandado de Segurança
Orientador: Aline Araújo Passos

Especialização em andamento em Ciências Penais

2018 - Atual

Universidade Federal de Juiz de Fora
Título: A Amplitude do Habeas Corpus
Orientador: Abdalla Daniel Curi

Graduação em DIREITO

2000 - 2005

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas
Título: Sistema Jurídico de Controle Interno na Administração Pública Municipal
Orientador: Luiz Augusto Lima de Ávila

Formação complementar

2018 - 2018

Curso Nivelamento da Instrução Normativa (IN) 05/2017 - MPDG. (Carga horária: 16h). , Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.

2017 - 2017

47º FONAITEC-02/2017-Alinhando a auditoria à gestão de riscos e governança. (Carga horária: 40h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2017 - 2017

Audi 1 - Ênfase em Órgãos Públicos (Formação de Auditor Interno). (Carga horária: 32h). , Instituto de Auditores Internos do Brasil, IIA, Brasil.

2017 - 2017

46º FONAITEC - 01/2017 - Auditorias Internas: Capital Intelectual das IFEs. (Carga horária: 27h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2017 - 2017

Audi 2 - Ênfase em Órgãos Públicos (Formação de Auditor Interno). (Carga horária: 32h). , Instituto de Auditores Internos do Brasil, IIA, Brasil.

2017 - 2017

Curso de Tesouro Gerencial. (Carga horária: 16h). , Escola de Administração Fazenda, ESAF, Brasil.

2017 - 2017

Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR. (Carga horária: 20h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2016 - 2016

44º FONAITEC-01/2016-Auditoria: Cultura da gestão de riscos nas IFE's. (Carga horária: 24h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2016 - 2016

45º FONAITEC-02/2016-Auditoria Interna: 3ª linha de defesa da gestão. (Carga horária: 40h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2015 - 2015

42º FONAITEC-01/2015-Interação e atualização técnica da Auditoria Interna. (Carga horária: 30h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2015 - 2015

43º FONAITec-02/2015-Multidisciplinariedade:Futuro e desafio das Auditorias. (Carga horária: 40h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2015 - 2015

Lançamento do Sistema e-contas do TCU. (Carga horária: 4h). , Tribunal de Contas da União, TCU, Brasil.

2014 - 2014

41º FONAITEC-02/2014-20 Anos Unindo e Capacitando as auditorias. (Carga horária: 40h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2014 - 2014

40º FONAITEC-01/2014-Compromisso com a evolução técnica do controle. (Carga horária: 24h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2014 - 2014

Curso de Auditoria Interna Governamental. (Carga horária: 40h). , Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil.

2013 - 2014

Administração Pública. (Carga horária: 280h). , Centro Educação de Desenvolvimento Profissional Ltda - ME, CEDEP, Brasil.

2013 - 2013

39º FONAITEC-02/2013-Gestão Riscos, COSO, Auditoria Baseada Risco, Custos. (Carga horária: 40h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2013 - 2013

Curso de Controle e Auditoria Interna. (Carga horária: 2013h). , Controladoria-Geral da União, CGU/PR, Brasil.

2013 - 2013

Curso de Siafi Gerencial. (Carga horária: 16h). , Escola de Administração Fazendária - CENTRESAF/RJ, ESAF-RJ, Brasil.

2013 - 2013

38º Fórum Técnico-01/2013-Licitações,Contratos, Técnicas, Sanções, Controle. (Carga horária: 24h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2012 - 2012

36º FONAI-01/2012-Controle Interno, Monitoramento, Auditoria, DEA. (Carga horária: 24h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2012 - 2012

37º FONAI-02/2012-Atualidades,Atualização,Ebserh,Aposentadoria,Treinamento. (Carga horária: 30h). , Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas MEC, FONAI-MEC, Brasil.

2012 - 2012

Direito Administrativo. (Carga horária: 150h). , Instituto Atual de Educação, INSTITUTOATUAL, Brasil.

2012 - 2012

Curso de Controle e Auditoria Interna. (Carga horária: 16h). , Controladoria-Geral da União, CGU/PR, Brasil.

2011 - 2011

Encontro Técnico para servidores que atuam na área de Auditoria Interna. (Carga horária: 21h). , Controladoria-Geral da União, CGU/PR, Brasil.

2011 - 2011

08556 - SAT_MP e MAG Estadual - Específico Complementar. (Carga horária: 490h). , Academia do Concurso Jurídico Ltda, DAMÁSIO DE JESUS, Brasil.

2010 - 2010

Curso de Administração Pública. (Carga horária: 200h). , Instituo Atual de Educação, INSTITUTOATUAL, Brasil.

2010 - 2010

Curso Visita guiada ao Projeto: Jardim Botânico da UFJF - 2010.2. (Carga horária: 2h). , Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.

2010 - 2010

A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. (Carga horária: 24h). , Contrei - Consultoria e Treinamento, CONTREI, Brasil.

2009 - 2009

31º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna - CONBRAI 2009. (Carga horária: 24h). , Instituto de Auditores Internos do Brasil, IIA, Brasil.

2009 - 2009

Curso Formação de Pregoeiros 2009.2. (Carga horária: 24h). , Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, Brasil.

2007 - 2007

XVI Encontro de Estudos Jurídicos. (Carga horária: 3h). , Escola Superior de Advocacia da OAB/MG, ESA-OAB/MG, Brasil.

2005 - 2005

Seminário de Controle Interno. (Carga horária: 24h). , Tribunal de Contas de Minas Gerais e Associação Mineira de Municípios, TCEMG / AMM, Brasil.

2002 - 2002

Curso de Orçamento 2003. (Carga horária: 16h). , Instituto de Gestão Fiscal, SIM, Brasil.

2001 - 2001

Semana Jurídica. (Carga horária: 15h). , Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, Brasil.

Idiomas

Bandeira representando o idioma Inglês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Bandeira representando o idioma Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Bandeira representando o idioma Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Bandeira representando o idioma Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Auditoria Interna (Consultoria, Avaliação, Capacitação, Aperfeiçoamento).

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Gestão (Educacional, de Riscos, Pública, Administrativa, Projetos, Recursos Humanos).

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Treinamento de Pessoal (Gestão, Direito, Auditoria).

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subárea: Direito Público (Constitucional, Administrativo, Financeiro) e Direito Privado.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Prestação de Contas (Gestão Educacional; Gestão Municipal, Eleitoral, Jurídica).

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Planejamento e Projetos (Educacionais, de Governo, Treinamento Profissional).

Orientou

Izaldo José Teixeira

O grau de cumprimento das exigências legais de sustentabilidade nos editais de compras públicas dos órgãos federais sediados em Belo Horizonte/MG; 2017; Monografia; (Aperfeiçoamento/Especialização em Curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental ? Turma da Polícia Militar) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Orientador: Enio Henrique Teixeira;

Produções bibliográficas

  • TEIXEIRA, E. H. ; 2002, A. 5. P. N. 2. S. . Comentários à Parte Especial do Código Penal. Comentários à Parte Especial do Código Penal, www.twister.com.br, v. 1, p. 43-44, 2002.

  • TEIXEIRA, E. H. . A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF: A ADERÊNCIA DO PLANO DE REESTRUTUÇÃO AO PADRÃO LEGAL SATISFATÓRIO . In: XV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA ? CIGU, 2015, MAR DEL PLATA - ARGENTINA. Repositório Institucional da UFSC, 2015.

  • TEIXEIRA, E. H. . A (IN)SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS PELA EBSERH AO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF APÓS A ADESÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA . In: XV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA ? CIGU, 2015, MAR DEL PLATA - ARGENTINA. Repositório Institucional da UFSC, 2015.

  • TEIXEIRA, E. H. . Um sistema de qualidade para a gestão compartilhada do Hospital Universitário da UFJF com a EBSERH 2016 (Dissertação de mestrado).

  • TEIXEIRA, E. H. . Sistema Jurídico de Controle Interno na Administração Pública Municipal 2005 (Monografia de conclusão do curso de Direito).

Outras produções

TEIXEIRA, E. H. . Procedimento de Gerenciamento de Riscos para a Auditoria Interna a partir das Matrizes Swot e 5w3h. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Processo Padrão de Auditoria. 2016.

TEIXEIRA, E. H. . Programa de Capacitação Permanente ? PROCAPE. 2016.

TEIXEIRA, E. H. . Programa de Monitoramento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT). 2015.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 06_2018: Consultoria à implantação e manutenção de uma unidade controle interno na segunda linha de defesa. 2018.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 01_2018: Promoção de conhecimento, interação e motivação em trabalhos da pós-graduação. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 02_2018: Consultoria à capacitação e formação de servidores da UFJF. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 03_2018: Consultoria sobre o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 04_2018: Canal de comunicação no desenvolvimento, interlocução e encerramentos dos trabalhos de auditoria. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 05_2018: Consultoria à implantação e manutenção de unidade correição. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 07_2018: Consultoria à implantação e manutenção do processo de gerenciamento de riscos na UFJF. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 08_2018: Construção, integração e/ou adoção de sistemas informatizados úteis à atuação de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 09_2018: Planejamento estratégico, participativo, anual e operacional de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 10_2018: Suporte à execução de atividades ordinárias e extraordinárias de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 11_2018: Elaboração de produtos de trabalhos de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 12_2018: Monitoramento dos trabalhos de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 13_2018: Suporte em controle e manutenção de trabalhos operacionais de auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 14_2018: Desenvolvimento e execução de programas de qualidade em auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 15_2018: Produção e análise de dados e informações ligados à auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 16_2018: Produção de coletânea de entendimentos, orientações, recomendações e normas úteis à auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 17_2018: Suporte na adequação, controle e manutenção da infraestrutura da auditoria interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Projeto de Treinamento Profissional 18_2018: Suporte nas realização de atividades da auditoria interna relacionadas à sustentabilidade ambiental. 2017.

TEIXEIRA, E. H. . Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 2016.

TEIXEIRA, E. H. . Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 2014.

TEIXEIRA, E. H. . Curso Específico de Tesouro Gerencial para Auditorias. 2017. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Prêmios

1999

1 Lugar do Curso de Formação de Cabo de 2ª Categoria, Ministério do Exército - TG 04 - 030 - Formiga-MG.

Histórico profissional

Endereço profissional

  • Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Reitoria - Coordenadoria Geral de Auditoria Interna. , Avenida Vicente Simões, 1111 - Prédio da Reitoria, Nova Pouso Alegre, 37553465 - Pouso Alegre, MG - Brasil, Telefone: (35) 34496155

Experiência profissional

2009 - 2021

Universidade Federal de Juiz de Fora

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 30

Outras informações:
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

2011 - 2018

Universidade Federal de Juiz de Fora

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Cargo em Comissão, Carga horária: 40

Outras informações:
O cargo em comissão de Auditor-Geral tem a incumbência de planejar, dirigir, coordenar, orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades da Auditoria-Geral e, especificamente: I - articular-se com o Tribunal de Contas da União e com os órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; II - estabelecer as diretrizes estratégicas da Auditoria-Geral; III - aprovar as estratégias da Auditoria-Geral para fins de elaboração dos planos estratégicos e operacionais de acompanhamento da gestão pública e da execução dos programas de governo; IV - aprovar a realização de auditorias e de fiscalizações especiais, principalmente as realizadas em parcerias com outros órgãos e as realizadas para atender a demandas de órgãos externos; V - baixar atos destinados ao cumprimento da missão institucional da Auditoria-Geral; VI - elaborar normas e procedimentos de execução operacional das atividades relativas ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; VII - estabelecer metas de desempenho institucional para a realização de atividades de controle interno; IX - fixar critérios para a avaliação de desempenho institucional da Auditoria-Geral para a execução de atividades de controle interno; X - manifestar-se sobre as atividades de controle interno executadas pela Auditoria-Geral; XI - dar ciência ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria-Geral da União de qualquer irregularidade ou ilegalidade apuradas nos trabalhos relativos à Auditoria-Geral; XII - atender solicitações e requisições do Tribunal de Contas da União e outras demandas externas inerentes aos assuntos de sua competência; XIII - zelar pelo cumprimento das normas legais que regem a administração contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal; entre outros atribuições previstas na Resolução do Conselho Superior n 42, de 21 de dezembro de 2010 (Regimento da Auditoria-Geral - Anexo 1 - Artigo 11).

Atividades

  • 08/2011

    Serviços técnicos especializados , Auditoria-Geral.,Serviço realizado, Auditor-Geral.

  • 09/2009

    Serviços técnicos especializados , Auditoria-Geral.,Serviço realizado, Auditor.

2006 - 2009

Prefeitura do Município de Córrego Fundo

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Cargo em Comissão, Carga horária: 30

Outras informações:
A Controladoria-Geral do Município é órgão de assessoramento integrante da Administração Municipal, representante do Sistema de Controle Interno Municipal, e tem o objetivo de realizar os controles, prévio, concomitante e subsequente em todos os atos e fatos administrativos do Município, buscando sempre respaldo nos princípios da Administração Pública. A Chefia de Gabinete do Prefeito tem por competência assistir ao Prefeito em suas representações política e social; encaminhar, revisar e controlar a documentação e a correspondência, no âmbito do Gabinete; Controlar a agenda diária; coordenar as atividades administrativas do Gabinete; entre outras. O Departamento Municipal de Contabilidade tem por competência estudar, classificar, escriturar e analisar os atos e fatos administrativos municipais, de forma analítica e sintética;além de outros procedimentos contábeis.

2001 - 2009

Prefeitura do Município de Córrego Fundo

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Cargo de Concurso Público, Carga horária: 30

Outras informações:
As atribuições do Auxiliar de Contabilidade nesta Prefeitura são: auxiliar em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do Município; auxiliar a execução orçamentária; auxiliar os provisionamentos orçamentários de cada Secretaria Municipal; auxiliar as normas necessárias à elaboração e à implantação das peças orçamentárias municipais; auxiliar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário municipal; auxiliar a manter atualizada, toda a contabilidade publica do Município, inclusive no pertinente as prestações de contas, auxiliando o procedimento de prestação de contas relativo as demais secretarias.

2005 - 2005

Prefeitura do Município de Córrego Fundo

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Membro de Comissão de Controle Interno, Carga horária: 30

2002 - 2004

Prefeitura do Município de Córrego Fundo

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Membro de Comissão Permanente de Licitação, Carga horária: 30

Atividades

  • 05/2009 - 08/2009

    Direção e administração, Controladoria-Geral do Município.,Cargo ou função, Controlador Municipal.

  • 04/2009 - 05/2009

    Direção e administração, Gabinete do Prefeito.,Cargo ou função, Secretário Municipal Chefe de Gabinete.

  • 01/2009 - 03/2009

    Direção e administração, Departamento Municipal de Contabilidade.,Cargo ou função, Chefe do Departamento Municipal de Contabilidade e Orçamento.

  • 10/2008 - 12/2008

    Direção e administração, Controladoria-Geral do Município.,Cargo ou função, Controlador-Geral do Município.

  • 07/2008 - 10/2008

    Direção e administração, Departamento Municipal de Contabilidade.,Cargo ou função, Auxiliar de Contabilidade.

  • 01/2006 - 06/2008

    Direção e administração, Controladoria-Geral do Município.,Cargo ou função, Controlador-Geral do Município.

  • 11/2001 - 01/2006

    Direção e administração, Departamento Municipal de Contabilidade.,Cargo ou função, Auxiliar de Contabilidade.

  • 01/2005 - 12/2005

    Conselhos, Comissões e Consultoria, Prefeitura do Município de Córrego Fundo.,Cargo ou função, Presidente da Comissão de Controle Interno.

  • 01/2002 - 01/2004

    Conselhos, Comissões e Consultoria, Prefeitura do Município de Córrego Fundo.,Cargo ou função, Membro da Comissão Permanente de Licitação.

2000 - 2000

Convip Serviços Gerais Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Conferente, Carga horária: 44

Atividades

  • 04/2000 - 07/2000

    Serviços técnicos especializados , Back Office.,Serviço realizado, Conferente.

2001 - 2001

Comercial Padre Vítor Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auxiliar, Carga horária: 44

Atividades

  • 09/2001 - 11/2001

    Direção e administração, Contabilidade.,Cargo ou função, Auxiliar.

1999 - 1999

Ministério do Exército - Tiro de Guerra 04-030 - Formiga-MG

Vínculo: Temporário, Enquadramento Funcional: Reservista de 2° Categoria, Carga horária: 20

Atividades

  • 07/1999 - 12/1999

    Serviços técnicos especializados , Tiro de Guerra 04-030 - Formiga-MG.,Serviço realizado, Cabo NQ - R2C.

2012 - 2013

Condomínio do Edifício Carpe Diem Residence

Vínculo: Temporário, Enquadramento Funcional: Administrador, Carga horária: 28

Atividades

  • 09/2012 - 09/2013

    Direção e administração, Administração.,Cargo ou função, Síndico.

2021 - Atual

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Auditor, Carga horária: 30

Outras informações:
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

2007 - Atual

ADVOGADO PARTICULAR

Vínculo: Autônomo, Enquadramento Funcional: Advogado

Outras informações:
Advocacia e Consultoria Jurídica nos ramos de direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito constitucional e direito administrativo.