Diário Oficial do Município de Fortaleza 30/06/2016 | DOMFOR-CE

Padrão

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E GESTÃO

COORDEJÍADORIÀ00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

IMOO SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO t SERVIÇOS PÚBLÍCOS
19206 AUTARQUIA
DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA

DETALHAMENTO DAS AÇÕES - EXERCÍCIO - 201*

R$ TOO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

----------ATIVIDADE

W15 2274 MANUTEHÇÀÜ DO ZOOLÓGICO ÜVNiCPAL 400.000

19 541

10 541

19 123

MANUTENÇÃO REAUZADAíUNlDADE) = 1

0015 2274 0002 MANÜtENÇÃO~DO ZOOLCGlCO MUNICIPAL 400 Ü0D

MANUTENÇÃO REAUZADAIUNIDAOEI * 1 F OUTRAS DESPESAS 90 0 0101 370 000

F INVESTIMENTOS 90 0 0101 30 000

OO1â 2275 "MÃftTrTLNÇdõüT’” ————————— — — — — —-

MANUTENÇÃO REALIZADA (UNIDADE) - 1________________________________________________________________________________________________

0015 2275 0002 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 170.000

MANUTENÇÃO REALIZADA! UNIDA DE ) - 1

F OUTRAS DESPESAS 90 0 ÚWl 165 000

__F_ IN^T^M^NTQS____9Ü__p_ 0101^ __ 5 000

0082 "ÃLÕÃlZÁÇAOrSs SÈrvÍDOREs" — — — — — —— — — — — — — — — ——

Wfl2 2283 CAPACITAÇÃO DE SEWWff 1000

SERVIDOR CAPAC1TAÍXXUNIDADE) = 7 ___

0032 2233 0002 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 1 000

SERVIDOR CAPAGITADCXUNIDADEI = 7

F OUTRAS DESPESAS 90 C 0101 1 000

MB7 1È45 PRESÇPVAÇAO CQNSEPVACAO DO AM&IpNtE HATUPAL 2.51Ü.M6

FUNCPROGRAHATICA PROGRAMA/AÇÃCrPRODUTTj LOCALIZAÇÃO VALOR V.LOCAL ESF CRUPÔ DE DESPESA MA 1U FT VALOR

DD?7 SUSTEN-ABILIDADE DO AMBlEN"E NATURAL 9 552000

____________pOA IPTA____________________

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

COORDENAOORJA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

19000 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
19206 AUTARQUIA
DE URBANISMO Ê PAISAGISMO DE FORTALEZA
DETALHAMENTO DAS AÇÕES EXERCÍCIO 20?fi

RS 1.00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

PLANO ELABORADO/IMPLEMENTAÍKMUNID.ADEIs 1

16 541 0087 1845 0010 INVENTÁRIO ARBÓREO DO MUNICÍPIO

PLANO ELA0 ORADQ/IMPL EMENTADO! UNI D AD E) = 1

ifl =ji iwnni' RECUPERAÇÃO Ê REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

18 .41 0087 1845.D011 USOAS E EÇpÊLHOS D.ÂemV

PLANO ELABORADO/IMPLEMENTADÜIUNIDADE) = 3

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO/AGUAÇÁO PERFURAÇÃO

10 541 DD87 1845 D012 E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM EÚUIPAMENTOS URBANOS E MATAS
CILIARES

PLANO ELABORADOílMPLEMENTWGfUNIDADE) = 5

18 Ml DOaZ 1845 0011 <mplaNTAÇÃO DE ARBOR12AÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS

■ PARÜUES PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS DE Av£NlDA$

101.000

F OUTRAS DESPESAS

90 0 0101 101 000

1 02D.ÜÜÜ

F OUTRAS DESPESAS

F INVESTIMENTOS

90 Ú 0101 2DOOÜ

90 D 01EJT 1000 000

389 000

F OUTRAS DESPESAS

F INVESTIMENTOS

00 0 0101 55 000

9C 0 0101 330000

1COÜOOO

plano elaboradoiimplementadc/unidadei = 4

F INVESTIMENTOS M 0 0101 1000 0=00

A" IV IDADE